根據公司2012年工作安排,結合集團2012年巡視檢查和管理提升活動要求,公司本部聯合內控檢查小組在財務總監的帶領下于2012年12月25日對大連中化誠信倉儲有限公司進行了現場內控檢查。
檢查小組通過查閱誠信公司文件資料、訪談關鍵人員、現場抽查和巡檢等方式,分別對誠信公司2011年以來的會計賬簿等財務資料、合同單據等業務資料、經理辦公會紀要等內部文件、法律訴訟等外部文件進行了總體查閱和抽樣檢查,并對日常HSE工作開展情況進行現場巡查,檢查小組還結合公司現代物流項目需要,對誠信公司業務經營模式和客戶現狀進行了深入了解和調研。
本次檢查小組由財務、風險、紀檢、HSE、市場五個部門組成,是近年來公司本部對下屬公司最為系統的一次檢查。檢查工作貫徹落實2012集團巡視檢查反饋意見,促進誠信公司進一步規范業務流程和全面提升內控管理能力,并共同籌劃物流業務創新發展,為穩步推進中化遼寧“一體兩翼”戰略轉型發揮更大的作用。